1、一、审计委员会的职责包括:提议聘请或更换外部审计机构;2、监督公司的内部审计制度及其实施;3、审核公司的财务信息及其披露;4、审查公司的内控制度;5、负责内部审计与外部审计之间的沟通;6、调查、处理系统内部各种涉及经济问题的检举信件。
2、这里总结了这个法规要求,总体来说,可以总结成八个字:审计;内控;财务;其他。
3、二、(1)审计委员会的主要职责权限:A、提议聘请或更换外部审计机构;B、监督公司的内部审计制度及其实施;C、负责内部审计与外部审计之间的沟通;D、审核公司的财务信息及其披露;E、审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计;F、公司董事会授予的其他事宜。
【资料图】
4、(2)审计委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
5、审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
6、拓展资料审计方面,外部审计比如续聘审计机构,内部审计包括内部审计部门的工作报告及工作计划(深交所规范运作指引要求每季度召开一次会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告)内控方面,包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题,内部审计部门每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。
7、上市公司董事会或者其审计委员会应当根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告。
8、因此很多公司内部控制自我评价报告也会经由审计委员会审议。
9、财务方面,审计委员会需要审核公司的财务信息及其披露,也就是说像定期报告的财务报告也是需要审计委员会进行审议。
10、其他方面,因为审计委员会需要对内控方面进行监督,所以有的公司也会把关联交易等事项交由审计委员会审议一下。
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审计委员会职责对外审_审计委员会职责
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